这个得全额红冲然后再开剩余部分的蓝字发票
一个一般纳税人 因为进项不能留抵 多开了一张专票 下月可以红冲了吗 或者是红冲一部分 对抵扣的那张票的有影响吗
老师未认证未抵扣的一张发票支持部分冲红吗?冲红以后整张票是不是就没法用了?
专用发票冲红一部分后还可以抵扣吗?就是说有一张专用发票跨月了需要冲红,但是只冲红一部分。需要抵扣后冲红还是不要抵扣。没有抵扣直接冲红一部分,会影响后面的抵扣吗?
请问老师,对方开具专用发票,还没抵扣,后面有部分冲红,这个发票就都不能抵扣了吗
老师,1.当月的发票,对方没有抵扣,我们是不是可以直接红冲,不需要对方开红字信息表? 2.如果直接红冲,是部分红冲还是只能全额红冲?
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整
你好,老师,预充天然气费用,收到增值税专用发票,怎么做分录
累计折旧本年减少数是固定资产清理的数么?
餐饮业的工资计提和发放分录怎么做呢?
A民非组织转让收入300万给B民非组织,B民非组织正常开票纳税后,将此收入300万或者视情况调整数额捐赠回给A民非组织,请问合法合规吗
老师您好,24年的申报表在电子税务局显示不能更正往期的
老师,我们以前缓缴期间有申请的即征即退,没有退,现在怎么申请退这个即征即退呢?还有一个问题就是以前申请的即征即退,可能有有问题,现在要改报表,改的话怎么改呢?是不是只能改一般计税数据呢?
2月新建账,库存现金的期初余额,借方累计,贷方累计根据什么数据录入,目前有一月的资产负债表,利润表,24年到25年1月的明细账和总账
问下老师,1月份的个税是不是就是1月份的收入减扣除项目,老师看下我这个税算的对吗,工资是到账工资没加社保449.所以扣除项目也减449.帮忙看下错在哪里?
老师问一下就是员工实际发生是2500的场地租赁费发票,我们是医疗行业,但是没发票,员工找来很多乱七八糟的发票,有买服装的,玩具的,电动牙刷的,那么玩具和电动牙刷替票我应该放入什么明显科目呢?
可以只充一部分吗?
没有抵扣,只充一部分。后面这张还可以抵扣吗?
同学你好 专票不能部分红冲