你好同学,支持部分冲红,但是整张票无法认证了
老师,一张增值税专用发票可以部分红冲吗?(就是红冲一部分数量、金额),还是得整张红冲,再开具。
购买方申请红字信息表选择未抵扣,红冲部分金额,审核通过后原来整张蓝字发票红冲了,购买方无法认证抵扣,未红冲部分也不能抵扣了,销售方按红字信息表开具了负数发票,购买方 如何处理 才能使原来的 发票重新抵扣呢
老师未抵扣的发票,红冲一部分,抵扣勾选没有这张发票了
老师未认证未抵扣的一张发票支持部分冲红吗?冲红以后整张票是不是就没法用了?
专用发票冲红一部分后还可以抵扣吗?就是说有一张专用发票跨月了需要冲红,但是只冲红一部分。需要抵扣后冲红还是不要抵扣。没有抵扣直接冲红一部分,会影响后面的抵扣吗?
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
小规模出售使用过的二手车,增值税报表怎么填呀,按几个点申报税款呢
请教一下,非常感谢! 题里的包装物租金为什么计增值税? 白酒和啤酒的包装物租金,是怎样计增值税的,啤酒包装物退之前和退之后是怎样计增值税的?
开了2万普票,小规模企业申报增值税的时候是不是直接写零?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
有文件吗
对方不愿意给重开咋办?
你好同学,文件是没有, 可以部分红冲,操作步骤如下: (1)需要把原发票先录入应付发票登记凭证,记账凭证编号记录入发票内容。 (2)可以在发票上签字并加盖公章,标明部分红冲并写出红冲金额。 (3)当中的部分红冲,金额原先的发票金额要减少,此发票以后被抵扣时也以减少的部分金额抵扣。 (4)红冲金额向应付票据的供应商的银行帐户支付,然后向税务机关申请补开红冲发票作为记账凭证录入,并将原发票登记凭证撤销。 拓展:另一种操作方式是,原发票不做红冲,而是通过开具新的发票(补开发票),将原发票金额在原发票上减少,另开一张剩余金额的新发票,处理之后的发票抵扣也是以新的金额扣减的。
这不是bug吗?支持部分冲红,然后人家整张又没法抵扣?
是的,bug不过税务就是这样规定的,建议咨询12366
有文件规定吗?12366回答啥的都有,还让你抵扣了去大厅。大厅应该说能办理
你好同学,暂时是没有文件规定的,可以去大厅办理试试