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老师,餐饮行业的充值卡1000送100,卡里余额1100,消费时还要打9折。麻烦看一下我这个分录对不对也,我们是内账。

老师,餐饮行业的充值卡1000送100,卡里余额1100,消费时还要打9折。麻烦看一下我这个分录对不对也,我们是内账。
2023-07-19 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 20:57

你好,学员,老师看了,这个没问题的

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快账用户2211 追问 2023-07-19 20:58

老师,我老觉得我销售费用 会员卡折扣是不是重复了,我相应的主营业务收入是不是也不对呀

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快账用户2211 追问 2023-07-19 20:59

全分录是这样的。

全分录是这样的。
全分录是这样的。
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齐红老师 解答 2023-07-19 21:00

销售费用没问题的,学员

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快账用户2211 追问 2023-07-19 21:02

销售折扣增加,主营业务收入里面也增加,需要再结转一个主营业务成本不,老师

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齐红老师 解答 2023-07-19 21:03

实际销售时候,商品结转成本

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快账用户2211 追问 2023-07-19 21:03

老师,充值的时候我把送的8300金额当做销售费用了,其实客户还没消费呢,我这样是不是错的,相当于这个月多做了销售费用呢

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齐红老师 解答 2023-07-19 21:04

老师,充值的时候我把送的8300金额当做销售费用了,其实客户还没消费呢,我这样是不是错的,相当于这个月多做了销售费用呢 实际销售计入销售费用的 充值,直接预收账款即可的

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快账用户2211 追问 2023-07-19 21:05

是的,充值的时候赠送的金额8300是借销售费用,贷预收账款

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齐红老师 解答 2023-07-19 21:06

是的,你说的很对的

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快账用户2211 追问 2023-07-19 21:08

老师,难道你再帮我看一下分录也,总觉得不对也

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齐红老师 解答 2023-07-19 21:09

实务中两种方式都有的 图片你们那么写,也是可以的

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快账用户2211 追问 2023-07-19 21:11

好的,老师,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-19 21:15

不客气,学员,早点休息

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你好,学员,老师看了,这个没问题的
2023-07-19
充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 (这个是对的) 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么?分录应该以下。 借:应收账款。 贷:主营业务收入。 应交税费—应交增值税。 减免对应的增值税时,分录为。 借:应交税费—应交增值税。 贷:营业外收入—税收减免。 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入?是的 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?现在小规模开普票免税的,按照以上老师分录做
2022-10-06
您好,1.充值不用开票的 2.我们的用水是居民水电,这是业务事实,开票开这个单价就是对的,在规范的话,我们把合同不要写”商业用水“,就不提是什么形式的水
2024-07-01
借管理费用,贷银行存款,做这个就可以的, 交了个税,借应交税费个税,贷银行 收回来借银行放款,贷应交税费个税
2023-07-04
您好!老师正在看题目
2023-06-03
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