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老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗

2023-06-03 11:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-03 11:13

您好!老师正在看题目

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齐红老师 解答 2023-06-03 11:16

您好!第二个分录 借,预收账款90 贷,主营业务收入90 发生赔偿时 借,营业外支出10 贷,其他应付款10 同时 借,其他应付款10 贷,预收账款10

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快账用户3316 追问 2023-06-03 11:19

赔偿的不能直接冲减收入吗?老师 另外那应收-10怎么充成预收款呢

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齐红老师 解答 2023-06-03 11:33

您好!赔偿是20,10是售后?售后是什么情况呢?

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