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2月份已经做了固定资产建档,3月份该固定资产还发生了一些人工和材料费,三月份发的这些费用要怎么处理,分录怎么写

2025-04-09 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-09 09:50

你好,你把你这个固定资产转出来,借在建工程贷。固定资产 借在建工程贷,应付职工薪酬,原材料等。

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齐红老师 解答 2025-04-09 09:50

完工之后,你再一块儿结转到固定资产里面去。

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你好,你把你这个固定资产转出来,借在建工程贷。固定资产 借在建工程贷,应付职工薪酬,原材料等。
2025-04-09
同学你好 这个冲减了多录入的 多计提的也冲减了
2022-01-05
学员您好,这种情况无需再把固定资产清理入账,后续报销的这部分费用可以直接入费用。
2020-12-11
你好 那你就要计入管理费用去核算了 不能计入制造费用去的 。 自动折旧后 你做一笔 :借管理费用-折旧费 借制造费用-折旧费负数
2020-10-16
同学,你好,5月份红字做一笔之前错误的分录,然后再做正确的
2021-06-12
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