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老师,请问,我3月份有一个会计分录,是借管理费用,应交税费进项税,贷现金,这个票是没有抵扣的,我现在要在4月份改下,应交税费进项税哪里要改成待认证进项税,要怎么样修改呢

2023-07-14 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-14 15:36

你好; 没有抵扣; 你调整到待认证进项税 二级科目去

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快账用户9808 追问 2023-07-14 15:36

我知道,那个分录要怎么样调整啊,

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齐红老师 解答 2023-07-14 15:39

借应交税费-待认证进项税贷进项税 ; 摘要写调整某凭证号

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相关问题讨论
你好; 没有抵扣; 你调整到待认证进项税 二级科目去
2023-07-14
借 费用 300 贷应交税费应交增值税进项税额 300 您好,如果这个你是要抵扣的,上面这笔分录不要做
2020-12-23
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
摘要就是认证某业务的发票
2022-08-04
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