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老师你好,想问问我一二月做好账结账了,当时做的进项票写的是“应交税费-应交增值税进项税”,但这发票没有认票,那这个分录是不是要改为“应交税费-应交增值税-待认证进项.”呀?那我结账后一月份还能反结账修改吗?或者有什么更好的方法吗?

2024-03-10 19:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-10 19:05

您好,不用反结账,在2月的账里把这个调了也行,2月增值税申报表的本年累计数进项跟调整后账里的数据一样也行的

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快账用户5607 追问 2024-03-11 18:21

怎么调,我一月录的是 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-11 18:24

您好,在2月把这个分录红冲,再做下面这个正确的分录就好了,不用反结到1月 借:管理费用 应交税费-应交增值税-待认证进项 贷:银行存款

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您好,不用反结账,在2月的账里把这个调了也行,2月增值税申报表的本年累计数进项跟调整后账里的数据一样也行的
2024-03-10
您好,没有原始凭证,没关系的这个。也可以附上上个月做了会计凭证,有源可查就行
2020-08-25
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
您好,是的,认证的分录是对的,销项税额为啥要转出啊?
2022-05-05
下月认证后就是你那样处理的
2024-08-22
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