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您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~待认证未抵扣税费 贷:应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额 贷:应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,

您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税
贷:应交税费~待认证未抵扣税费  贷:应交税费~应交增值税~进项税额 
当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额  贷:应交税费~应交增值税
~转出未交增值税    后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
您好,老师,2022年3-4月份我做过2个月的这个分录,当时做的结转进项的分录是这样借:行应交税费~应交增值税~转出未交增值税
贷:应交税费~待认证未抵扣税费  贷:应交税费~应交增值税~进项税额 
当时做的结转销项税的分录是这样:借,应交税费~应交增值税~销项税额  贷:应交税费~应交增值税
~转出未交增值税    后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录,不是每月结转进项销项,部长说不让那样做,当时3.4月份的分录我也没改,那我现在12月份了,怎么怎么做呢???金额怎么取呢,
2023-01-04 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 18:04

前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。

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快账用户3916 追问 2023-01-04 18:10

老师,这个怎么调整,我不会  

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快账用户3916 追问 2023-01-04 18:14

就3.4月份做的这个分录

就3.4月份做的这个分录
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齐红老师 解答 2023-01-04 18:21

先把之前的分录做一笔负数冲平 然后再按财务领导的逻辑,做正确的分录,接要上写清楚做的是哪个月份的。

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