同学,你好 收购不开发票
我们公司开了销售发票,对方公司还要求开收据给他们,这样合理吗?
请问对方装修公司,给我们开的发票,然后他们对公开户对公户没有开,我们是法人把款个人打给他们个人的,这样要写什么收据什么吗?
不知道你这边知不知道,就是啊,我们这边就是有一个人,他是22年十月份开的发票嘛,然后发票现在搞丢了,然后需要公司重新给他开发票,然后这个公司让他登报。嗯,登报公示还有什么其他方法,就是说可以就是把这个发票重新要求他给他们给我们开吗。
老师,请问,对方公司变更了公司名字,其他都没变,之前对方旧公司还有一些发票没有开给我们了,现在用他新公司开给我,我现在要用他新公司开出来的票抵扣,这样要怎么样备注呢?但是这个发票上面的业务是旧公司发生的
请问老师有一个小规模公司缺成本票,而这个老板经常在我们公司拉货销给其他地方,他要求我们给他自己公司开点发票,这样开发票出去有风险吗?
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
那法人怎么交税?
同学,你好 法人缴纳股权转让个税
合同有300多万,我们当时建的时候好多发票都没有,请了专业评估公司评估了有估值,我们申报股权转让的话有没有什么是可以正常扣除的费用
同学,你好 可以扣除股权原值
个体户没有股权原值,只有评估的价值
同学,你好 那就以评估的价值来算