你好; 意思是你找对方灵活用工;对方开服务费专票给你; 你拿来抵扣是吗
你好,是这样的,直播公司与灵活用工签的合同是市场推广服务,灵活用工出具的发票也是市场推广服务。其实是灵活用工替直播公司给主播代发工资,那这个进项税额发票可以全额抵减直播公司的成本吗?
老师,您好,想问下就是公司目前人力成本非常高,而且公司进项票比较少,于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税,但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢,就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费,对方说可以按照400w,开具6%的专票给我们,不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票?
有老师熟悉现在的灵活用工平台吗,就是可以按照那个全额开具专票给公司抵扣那个
请问,灵活用工平台申报的个税只能按个体经营那种吗?就是公司有个兼职的,她通过平台用工开专票,就是把她工资开成专票,听说平台申报的个体经营那种,怎么不是按劳务报酬申报吗?不太明白
那这个灵活用工平台的模式都是怎么样的,公司有一批人员的工资很高,在公司发工资的话,要交很高的个税,如果通过这个灵活用工平台,我给平台打100万,然后他们收取2个点,还可以给我们开出成本发票,把98万返回给那批高工资的人员,这样做合规吗,他们的个税是怎么申报的
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
老师,请问员工社保每月有在工资中扣除,但实际未增员成功,导致几个月都未缴纳社保,后来将这几个月的社保费返给了员工,该如何入账
专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值?
老师您好,请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正
老师,请问原本对方给我们开票9300,对方要求开专票加税点,我们给了对方税点钱,那他开票金额应该是多少呢?
允许扣除的投资者减除费用第二个月是允许减除15000还是30000?最后应纳税所得额怎么算列个工式可以吗?
汇算清缴里的资产折旧摊销情况及纳税调整明细表要填写吗
老师,招标的时候投标单位提供了没有备案的审计报告算是虚假资料吗?今天审计说是虚假材料
老师,我修改了管理费用和应付账款科目,接下来我要修改哪个科目才会使得资产负债表平衡
是的呢,对方说可以按照全额来开具,就是我们给他比如打款500w(包含服务费和代发工资),他们可以按照500w开具6个点的专票给我们
你好; 可以的; 可以按6%开票的; 可以抵扣哈
谢谢老师,可是我在网上搜索说这种只能按照差额开具专票,为什么他这个可以按照全额开具专票呢,他这个平台是怎么操作的
你好; 这个 是营销服务费这部分是可以专票的
可是对方说可以按照全额开具的
你好; 是的;这个可以全额开票的