你好; 你现在要考虑好;自己成立公司的话; 按6%全额开的话; 你 就得有足够多进项税抵扣; 不然你按6%来报税; 就很高的 税负的
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
您好,老师!目前单位从采购方开来一张发票提请付款,这个发票是本月开具的。可是采购对应的合同是19年底签的,而且采购合同上写的软件服务期却是18年6月到19年9月底。也就是这个当月开具的发票对应的服务是18年到19年的服务。涉及金额很大,这种情况财务该如何处理,目前这个问题很棘手。上面领导意思钱肯定得付!可是我作为财务应该给出什么意见 能让付钱的情况下还不影响18 19年的损益。因为按照我的理解,这个可能需要改之前年度的损益。可是有些人说发票是今年开的 ,就算今年的成本。 (我们单位承接的这个服务是政府的,然后分包给别人一部分,之前都是先交付才签合同,政府跟我们签的合同是19年底,所以我们跟分包商也只能签19年底。但是活是18年干的)
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
兼职员工的工资,需要公司代扣代缴个税还是需要员工代开发票呢
老师,一般纳税人公司以前买进来二手车,现在卖出去了,开的二手车销售发票,上面没有税率,我们按照多少税点交税啊?
别的公司替我们公司代发了农民工工资该怎么走账
汽车销售服务行业,赠送给客户精品账务怎么处理以及需要缴纳什么税费
老师您好!请问一下公司24年10月开出专票未收到款已做收入(对方未抵扣),账务处理是借:应收账款 99999 贷:主营业务收入 94338.68 应交税金-6%销项税5660.32 因金额有误25年3月退回专票,需重新开专票97000元,本月如何账务处理?
老师好 我们建了一个氩气站 22年5月来了0.2套的发票也就是发票没有开全,当时做了分录借固定资产-氩气站88495 应交税费进项税额11505贷银行存款10万 折旧10年 在22年的6月开始计提折旧每月88495/10/12=737.45 然后在23年6月的时候又来了0.2套的发票 我们同样做借固定资产-氩气站88495 应交税费进项税额11505贷银行存款10万,然后在23年的6月开始计提氩气站的折旧(88495+88495)/10/12=1474.91请问这样做对吗老师 这样做对汇算清缴有什么影响吗
跨境公司涉及的经营范围有什么
老师您好 ,公司与公司之前签的无息借款合同,需要提增值税,这个分录怎么做呢?本来就是无息的。借方科目怎么做?
为啥税务局上面的财务负责人变更了,但是工商没变呢?国家企业信用信息公示系统,财务负责人还是我,但是税局系统没我了,我有风险吗?需要变更吗
老师我们公司现在涉及到一个官司 要求我们出去实际缴纳注册资本金 从哪里能证明呀
明白了,老师,那我自己成立公司是不是就乜有任何的意义了,因为成立这个公司就是为了解决这个进项不够的问题,如果按照6%全额开或者按照6%差额服务费来开,我注册公司自身都需要在缴纳同样的税款给税务局对吧,这样进出都一样,完全实现不到多获取进项的目的对吧,这种方式是不是一开始就考虑的不周到,是行不通的对吧
你好1;如果你想开展其他公司业务; 成立这个公司也可以 ; 比如你 要做支付服务费去给其他公司 (假如不成立公司的话; 你成立一个公司也可以的;)、如果按6%开票;没有进项税; 就行不通;反而会造成你税负高的
老师,您的意思我是不是可以这么理解,就是如果我成立了这个公司,除了解决本体公司人力成本这个业务之外如果还能其他的业务(就是可以获取一些进项的的业务),这样可以考虑成立这个公司对吧,因为如果我成立这个公司只有这一个业务的话,只会产生销项不会产生进项,这样税负就是满负荷的,没有任何意义对吧
你好1; 对的 ;2. 那 就税负很大; 对的; 理解对哈
老师,我现在能理解为什么更多这种情况都是找外包公司了,外包公司为什么能给我们开具全额发票了,因为他们还有很多其他业务进项,所以有底气开全额专票对吧
对的; 就是为了解决个税和社保问题; 还可以取得发票;只是说会支付一部分 费用的; 对的
谢谢老师,学到了很多!!等会结束一定五星好评!!
不客气的; 谢谢哦 ;满意请给予评价
老师,您说的这个个税和社保问题,我展开来说,您看对吗哈,就是个税是说(如果给外包公司的话,员工按照个人经营所得缴纳个税,税率会非常低对吧,这样员工到手工资就高了),社保是说(如果给外包公司,外包公司就社保这一块不会给员工缴纳了,员工可以根据需要自己去找地方缴纳,这样员工到手工资也就高了),老师我理解对吗
你好; 为什么会按经营所得税 ; 对方当成员工; 也是按工资个税来报哦;
好的呢,老师,那您说的解决个税和社保问题具体是
你好; 就是有的企业不想自己公司买社保; 外包出去; 让对方公司去报个税和社保; 开发票给你做费用
就是社保这块自己公司不管了对吧,但是这块费用对方肯定是含在了服务费里面对吧
你好 ; 是的;对方去负责的; ; 支付服务费 ;社保和工资代支付的