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老师,你好,我建筑公司开出了9%的销项普票,然后这个月有部分进项专票抵扣的, 有多的收入和9%销项税款,我还能开出红冲以前月份3%的发票吗? 比如:我这个月9%销项减进项要税交2000元,可是以前有一张3%发票要红冲,税费是1200元,可以冲这多出来的2000元,交800元吗?

2023-06-06 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 11:59

是的的 那个是销项负数1200 那么交税=2000-1200=800

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快账用户3008 追问 2023-06-06 12:04

就是红冲3%的票税金,也可以抵多出来的9%销项税额,, 本来我要交2000元,红冲了3%那张票,就只要交800元是吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 12:14

只要您红冲成功了,就可以抵销项,增值税发票服务平台会显示出来的。

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是的的 那个是销项负数1200 那么交税=2000-1200=800
2023-06-06
可以进行认证 会在申报表中自动形成留底 以后抵扣销项
2019-07-15
你好,这个是可以,只能抵扣后续需要交增值税,抵扣不了之前交过了
2021-05-11
同学,你好 对方可以抵扣的
2020-12-24
您好 1、可以开具红字发票的。 2、还是只租赁收入对租赁收入红冲?--与这个没有关系,本月有没有租赁收入,都可以正常开具红字发票的。 3、如果30日对方开出红字发票信息表,我是不是在31号前就要把这信息下载导入把红字发票开出来?--是的 4、4月再开可以吗?--可以的
2021-03-30
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