同学,你好 对方可以抵扣的
8月的进项,9月开出去发票已经给对方公司了,现在才发现8月的进项发票有点问题,那张进项还能冲红重开吗?
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
我给对方6月开的专票,但是对方公司7月才申请一般纳税人,对方7月把发票抵扣了,税务局喊他进项转出,对方现在找我给他把那张票冲红,重新开一张有没问题?
老师,上个月开了一张发票,开票信息错误,对方没有抵扣,又重新给对方开了一张。但在增值税申报时发现销项发票有两张,是哪里操作有问题吗?
请问上个月进项发票已抵扣,这个月销售方发现错误要重开,我给对方开了红字信息表,销售方开了红字发票。然后又把开错的这张票重新给开了一张,金额不变,这种情况从头到尾应该怎么做账务处理呢?进项税什么的是需要做进项税额转出吗?
那我这边?开了一张红冲的,又开一张正确的,是不是正确这张我没有进项的话,要交税?
同学,你好 你开了一正一负,相互抵消,不用交税
好的,那这样的话,对方收到了的也是一正一负,进项也不可以抵扣了吧
同学,你好 对方之前错误的那张没有抵扣,和开出的红字抵消,新开的蓝字可以抵扣
可是按理来说,9月开的,已经抵扣了的吧??
同学,你好 一般名字错误,对方不能抵扣
听说,对方是已经抵扣了的,如果对方抵扣了,是不是就不可以了,
同学,你好 那需要对方填写红字信息表,你才能开具红字发票
好的。谢谢。
不客气,满意请5星好评,谢谢!