是的,正常申报就可以了
现在申报增值税,销项进项都是可以导入数据的,需要插入税盘报吗?应该不需要吧,我好久没报税了,变化还蛮大 问题二有个发销售发票区域,点了查询,后面导入,可是导入数据不一致是怎么回事?8月有开红字发票,正常数据应该是正数发票减去红字发票吧,导入数据不同咋办,我一个个查询更改?数据导入上面有个查询按钮
我们销售发票有开红字的,我申报表附表一里面直接减去了,在开具专票里面税额和销售额直接减去了,正数减去负数,这样操作对吧?可是我在申报的时候跳出了这个?是啥原因尼?是因为我们进项有对方开具红字过来吗?我该怎么做?按说明,把附表二填上去?可是这个红字发票我没见到啊
老师,5月份开了一张30万红字发票,导致我开票销售额是负数,但是我们有很多未开票收入,申报的时候填写进去,应纳税额是正数,这个没有影响我正常申报吧
老师,我1月份开了免税发票,申报的时候再免税一栏填写了,2月份发现开错了,就红冲了,但是纳税申报里面没有填写,我现在更正,是不是在纳税申报相同的地方填写负数呢,下面图片是1月申报的,我现在更正申报是不是填写成负数
老师,我开了一张红字发票,然后又开了一张篮字发票,篮字发票是红字发票的一般,所以这个月的销售额和税额都是负数,请问我添加报表的时候怎么填写,又需要特别注意填写的地方吗,我销售额和税额在申报表里都填写负数吗?
资产减值损失、信用减值损失这 2 个科目 借方是不是增加 贷方是不是减少
老师,法人有多个分公司,如果其中一个分公司改密码,会影响其他分公司密码变了嘛
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算? 商贸企业实际出口退税额退的也是留抵税额吗?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
老师好,其他应付款在报表上的余额比较大,我在去年年底把20万调到了营业外收入,没有调账的依据,这样做不行的吗?
老师好,请教一个问题,之前我在有家公司带了两年的兼职账,现在她们已经招到专职会计,正好这段时间税务稽查,说前几年偷税漏税了,老板少报收入了,如果税务那边确定好税额,老师认为前面两年的调账应该是我做还是现在的专职做这个事合理呢?
个体户生产经营所得缴纳个人所得税,需要三方协议扣款,这个三方协议如何签订
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录