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老师,我1月份开了免税发票,申报的时候再免税一栏填写了,2月份发现开错了,就红冲了,但是纳税申报里面没有填写,我现在更正,是不是在纳税申报相同的地方填写负数呢,下面图片是1月申报的,我现在更正申报是不是填写成负数

老师,我1月份开了免税发票,申报的时候再免税一栏填写了,2月份发现开错了,就红冲了,但是纳税申报里面没有填写,我现在更正,是不是在纳税申报相同的地方填写负数呢,下面图片是1月申报的,我现在更正申报是不是填写成负数
2023-10-01 09:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-01 09:17

你好对的 就是在原先正数的位置填写负数

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快账用户5247 追问 2023-10-01 09:25

老师,之前也填了附表5,现在怎么更正呢

老师,之前也填了附表5,现在怎么更正呢
老师,之前也填了附表5,现在怎么更正呢
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齐红老师 解答 2023-10-01 09:25

这个是减免明细表, 你看下能忽略了吗?忽略不了的话就去税务局修改

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快账用户5247 追问 2023-10-01 09:27

我的主表会这样显示,我应该在哪里在这个数字呢

我的主表会这样显示,我应该在哪里在这个数字呢
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齐红老师 解答 2023-10-01 09:33

开的货物的吗 是的话第九行

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相关问题讨论
你好对的 就是在原先正数的位置填写负数
2023-10-01
你好 你这个要尽快将3月份的申报表更正申报的,把-2万元填写进去的
2023-09-18
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
你好; 如果是红冲 -5000元了。 你是没法直接报的; 你要去大厅报负数才行的
2022-04-11
同学,你要更正什么申报
2022-12-07
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