同学,你好 嗯,可以的 有发票回来嘛?
老师,如果是非盈利组织,打款给个人的助学款没有发票呢?入业务活动成本可以吗?要不要做纳税调增的?
老师,如果是非盈利组织,打款给个人的助学款没有发票呢?入业务活动成本可以吗?要不要做纳税调增的?
老师,如果非盈利组织发生捐赠给灾区儿童的助学款做什么会计科目?没有发票,不过有一张儿童的电子表格。要不要纳税调增的?
老师如果是非盈利组织,没有办理免税备案,如果通过c慈善会捐赠给灾区儿童的助学款,可以做业务活动成本吗?要不要纳税调增的?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
对方开给我们收据
请问这样要不要做纳税调增的?
同学,你好 有截图嘛?
就财政局印制的收据啊
同学,你好 那可以的
那就是不需要纳税调增是吧,还有,如果我们直接捐赠给灾区儿童的助学款,后面有学生的电子表格,请问要不要做纳税调增的?
同学,你好 是的 直接捐赠,那需要调整
那企业所得税汇算清缴中收入包括利息收入吗?
同学,你好 不包括的
可这样的华,营业利润数据就对不上了
同学,你好 你截图给我看一下
还有,工会经费没办法税前列支的吗?
非盈利组织如果发生助学款这块,如何避免交税?
同学,你好 工会经费没办法税前列支的吗? 有发生就可以税前列支