借其他支出,贷银行存款,需要纳税调增。
甲公司主要从事电器配件的生产与销售,2019年度有关财务资料如下:(1)销售收入8000万元,利润总额1000万元。(2)发生财务费用600万元,其中支付给非关联方乙公司的借款利息400万元,年利率为8%,金融机构同期同类贷款利率为6%。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费1250万元。(4)发生与生产经营有关的业务招待费70万元。(5)通过红十字会向灾区捐赠150万元。(6)3月份购进一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票注明金额600万元,已抵扣增值税进项税额96万元。甲公司按照5年直线法计提了折旧。该设备不符合加速折旧的条件,税法规定的最低折旧年限为10年,不考虑净残值。(7)支付符合条件的残疾职工工资30万元。已知:各项支出均取得合法有效凭据,并已作相应的会计处理;其他事项不涉及纳税调整。要求:根据企业所得税法律制度的规定,不考虑其他因素,分析回答下列小题,答案中的金额用(万元)表示。(1)计算甲公司2019年度企业所得税汇算清缴时利息支出应调增的应纳税所得额。
老师,如果是非盈利组织,打款给个人的助学款没有发票呢?入业务活动成本可以吗?要不要做纳税调增的?
老师,如果是非盈利组织,打款给个人的助学款没有发票呢?入业务活动成本可以吗?要不要做纳税调增的?
老师,如果非盈利组织发生捐赠给灾区儿童的助学款做什么会计科目?没有发票,不过有一张儿童的电子表格。要不要纳税调增的?
老师如果是非盈利组织,没有办理免税备案,如果通过c慈善会捐赠给灾区儿童的助学款,可以做业务活动成本吗?要不要纳税调增的?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
如果汇算清缴收入和成本倒挂可以吗?
你好,你说的倒挂是什么意思啊?是没有收到吗?挂这样的可以。
就是例如收入40万,成本50万,可以吗?
还有,如果是非盈利组织企业所得税收入指的是什么?
不可以的,收入不能小于成本。
老师,请回答!
应税收入就是需要交所得税的收入,不免税所得税的
那包含利息收入吗?
对的,是的,包含在里面的。