同学你好,没有发票,可以让个人写个收到条,可以入业务活动成本,不需要做纳税调增的。
老师如果是非盈利组织,拨款给对方,资金用途是能量助学(个人),请问入业务活动成本可以吗?
老师,如果是社会团体没有办理免税这块,我们向私人捐款备注是能量助学,是不是可以入业务活动成本或者管理费用的,不过没有发票
老师,如果是非盈利组织,打款给个人的助学款没有发票呢?入业务活动成本可以吗?要不要做纳税调增的?
老师,如果是非盈利组织,打款给个人的助学款没有发票呢?入业务活动成本可以吗?要不要做纳税调增的?
老师,如果非盈利组织发生捐赠给灾区儿童的助学款做什么会计科目?没有发票,不过有一张儿童的电子表格。要不要纳税调增的?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
可灾区儿童太多了,而且都是偏远地区,不方便啊。金额也不小
同学你好,是的,非盈利组织有这样的业务内容,不用要发票的。
我的意思是写收到条比较烦,这样要不要纳税调增的?
同学你好,如果这样的话,有银行转账的回单也可以的,不需要纳税调增的。