借库存商品,贷银行存款数量是110,金额就是100的那个。
老师好,公司为一般纳税人,收到一张进项票,从供应商购货A产品50台含税10W元,购货B产品20台含税6W元,供应商赠送1台C产品含税5000元。 专票票面上A产品B产品金额税额正常显示,赠送的这台C产品是含税正数50000元下栏还有一行含税负数50000元抵消。像这样的ABC产品分别计入成本该怎么记账做分录?
老师。我们是奶粉批发商,我们给厂家开促销服务费的票, 他们不给我们钱,只给我们货,这个货随着我们正常进货的发票来,但是这个促销服务费金额的货物厂家在发票里一正一负变成赠送的了。这个账务怎么处理
老师您好,请问供应商送了1000的活,发票开了一张1000的,但是为了给我们优惠又开了一张200的负数发票 , 我们付款只要付980. 请问这个怎么做账?
老师请问一下,我们公司收到国内A公司赠送5个保温杯,我们公司却把这5个保温杯销售出去给B公司,收到1000元,请问老师我们这个分录该怎么做呢?请麻烦您写出分录后面带走数字的,多谢了
老师,我们公司收到了一张进账发票,我们是买100送10,赠送的这部分票面显示是一个正数一个负数金额,我们做账是应该怎么写分录???
这样子我商品的单价不就低了,利润不就高了吗?
对的,是的,是这么做的,借库存商品,贷银行存款,应业外收入,你喜欢这么做,你可以做这一个
你多做了库存商品,他没有发票也是抵扣不了
两种做法都是对的嘛
是的是的,都可以 的