你好,同学,应付职工薪酬多计提部分在写完前面分录后,贷方余额减少,剩余贷方余额是实际未发放金额。发放时做分录: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-个人保险等
老是,计提工资费用的金额是应发工资的金额吗?发放时候应付职工薪酬金额又是多少呢?
计提应付职工薪酬的金额=应发工资金额+企业承担的五险一金 还是应付职工薪酬的金额=应发工资数额?老师
应付职工薪酬-职工工资贷方余额17万多是社保缴费计提的工资数没有发放,怎么处理?
多计提了工资,发放的时候先冲减。商业企业,差额部分 借:应付职工薪酬 借:主营业务成本 负数 这样对吗
票种核定和申领发票,每年都要做吗,还是新公司去做
预收销售货款6万,是本月预收为啥不记当月收入啊?不是权责发生制的吗
个体户核定征收需要做账吗
老师,我们是工程公司,我们老板之前让他另外一家公司直接打款到我个人账户,说是借款,后面从我个人账户直接取现出来贿赂领导了,后来我们公司法人又转到我个人账户2万让我取现出来,他去接待用,现在我申请离职了,这个之前的款要怎么搞啊?
A公司的股东是 B公司,现在 A公司想要注销,A是不是要先做股权变更才能办理注销呢?是否可以直接注销呢
a公司的股东是 B公司,现在 A公司想要注销,A是不是要先做股权变更才能办理注销呢?
怎样看小规模公司要不要教工会经费?要交的话什么时候交?按什么标准交?谢谢老师
老师,超市内帐,不计提增值税可以吗?
老师,未交增值税贷方有余额,怎么调整,实际已经交了
工资表里出了很多员工的工资,如果税务局来到现场,查到并没有那么多员工,会有什么风险?