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老师好,多计提的工资按老师教的写了,发放工资时应付职工薪酬余额有多计提部分的负数金额

老师好,多计提的工资按老师教的写了,发放工资时应付职工薪酬余额有多计提部分的负数金额
2025-01-31 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-31 11:35

你好,同学,应付职工薪酬多计提部分在写完前面分录后,贷方余额减少,剩余贷方余额是实际未发放金额。发放时做分录: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-个人保险等

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您好,是没有关系的
2021-01-07
同学您好,是的没错, 是这样的差额交税代扣款了,这是正常的
2023-02-25
计提工资费用的金额是应发工资的金额,即扣除个税与社保之前的工资
2023-02-10
你好,这个月直接冲回 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2020-10-21
跨年的吗 去年的吗
2021-05-20
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