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老师好 我想问一下银行收到无形资产转兑费,但是当月没给人家开发票,下个月才开,当月应该怎么做分录

2023-05-25 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 10:58

你好,无形资产转兑费,这个是什么费用? 

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快账用户7708 追问 2023-05-25 11:00

就是我家公司卖给别的公司,我们给对方公司开无形资产转兑费发票,

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:02

你好,是销售无形资产给对方?  银行收到无形资产转兑费,但是当月没给人家开发票,借:银行存款,贷:预收账款

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快账用户7708 追问 2023-05-25 11:07

对,谢谢老师啦

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:07

你好 银行收到无形资产转兑费,但是当月没给人家开发票,借:银行存款,贷:预收账款 下个月才开,借:预收账款,累计摊销,贷:无形资产,应交税费,资产处置损益(或借方)

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你好,无形资产转兑费,这个是什么费用? 
2023-05-25
你好,你这个票据是6.5万?
2025-04-16
你好 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-08-05
同学你好 10月做无票收入 然后开票之后做负数冲减 然后再做蓝字发票的分录
2021-11-15
发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数
2021-11-06
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