咨询
Q

老师,我10月收到一笔租金,所属期是10月份的,当月没给对方开发票,但是做了无票收入交增值税了。11月才开,那我10月份怎么出分录?11月开票了又怎么出分录?

2021-11-15 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 12:05

同学你好 10月做无票收入 然后开票之后做负数冲减 然后再做蓝字发票的分录

头像
快账用户3082 追问 2021-11-15 15:07

老师,能不能把分录写下?

头像
齐红老师 解答 2021-11-15 15:10

你之前分录咋做的呢

头像
快账用户3082 追问 2021-11-15 15:15

10月的还没出分录?

头像
快账用户3082 追问 2021-11-15 15:15

只是做无票收入报增值税

头像
齐红老师 解答 2021-11-15 15:22

同学你好 那就 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数

头像
快账用户3082 追问 2021-11-15 17:30

我还是不明白,10月借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-简易计税 11月就冲掉,再做一笔一样的分录对吗?

头像
齐红老师 解答 2021-11-15 17:35

同学你好 对的 原分录负数红冲然后重新做

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 10月做无票收入 然后开票之后做负数冲减 然后再做蓝字发票的分录
2021-11-15
借应付账款,借管理费用负数 然后再做发票的借管理费用,贷应付账款。
2022-01-06
你好         10月做  无票收入    11月开票的时候做 :红冲无票收入 在按开票做一遍分录 处理。 是的。 无票收入和开票收入分录是一模一样的。    
2020-12-04
你好,同学。 开票,没发货?也没收钱? 借,应收账款 贷,应交税费 增值税 待转销项税额  
2020-12-04
你们收款的时候借银行存款,贷预收账款。开票的时候借预收账款 贷主营业务收入
2021-12-16
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×