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老师,你好,我们今年一月份购买土地,当时转款后没有给我发票。现在才给我。我当时以为是国家收费应该就是收款收据,哪知道今天给我发票我才看见是专票。可我当时把转款的金额全部做成了无形资产成本。现在怎么调整?可以冲红之前的凭证再重新做吗?而且我摊销都做了两个月了。

2022-04-07 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-07 11:54

你好;  你这个是 22年的1月的  业务; 那么可以红冲 在重新做的   

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快账用户9858 追问 2022-04-07 12:04

那么像这样的购买土地的专票进项可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-04-07 12:19

你好; 是的。 可以认证抵扣的  

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快账用户9858 追问 2022-04-07 15:00

老师,我的发票还差13000没回来,我可以把13000做成预付款吗?老板说不知道能不能开回来。如果不能回来,这个可以怎么处理?做成管理费还是怎么?能不能等13000的处理有结果了,在入账,摊销继续摊起走

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齐红老师 解答 2022-04-07 15:06

 你好;     你这个 要先计入成本费用去 ;到时汇算调整哈    

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快账用户9858 追问 2022-04-07 15:07

就是13000没有发票,依然计入无形资产成本,只是不能税前扣除。汇算清缴是在调增13000。

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齐红老师 解答 2022-04-07 15:11

 你好;是的。 只是汇算调整   

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你好;  你这个是 22年的1月的  业务; 那么可以红冲 在重新做的   
2022-04-07
可以找你的经销商复印一下当初那张发票
2021-11-01
12月开具的红字发票不可以处理在11月,申报数据12月开的就在12月处理的,理解是这样的
2023-12-07
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-10-16
你这个之前做啥,现在做科目不变数值是负数这个冲掉 没有抵扣不需要做进项税额转出,
2020-10-10
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