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有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。

2020-10-10 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-10 16:26

你这个之前做啥,现在做科目不变数值是负数这个冲掉 没有抵扣不需要做进项税额转出,

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快账用户4875 追问 2020-10-10 16:36

可是报税的时候,通过不了,就差这个进项税金额

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齐红老师 解答 2020-10-10 16:40

这个红字信息表是不是你申请的,你这个申请是不是是不是选择已抵扣? 去税局大厅那边申报说下你们之前没有抵扣开红字信息表选择错误了

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你这个之前做啥,现在做科目不变数值是负数这个冲掉 没有抵扣不需要做进项税额转出,
2020-10-10
您好,要账务处理,申报11月份增值税时也是以红字信息表的日期所属月为准的,我们的账和申报保持一致,现在催对方开红票,拿到红票放在11月份凭证后面作为附件
2023-12-07
你好,不可以的,你要一致的
2021-05-07
您好,同学,账务处理是正确的
2023-05-12
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
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