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对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理

2023-01-04 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 09:17

您好,若跨年度,那您借应收账款(红字)贷以前年度损益调整(红字),应交税费应交增值税(红字)

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:19

您好,若您承租方,借:预付账款(红字) 借应交税金-进项(红字) 贷:预付账款(红字)

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:19

您好,就是红字冲回原分录

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快账用户9954 追问 2023-01-04 09:21

没跨年度,12月开的红字信息表,对方也12月的红字发票

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快账用户9954 追问 2023-01-04 09:22

没跨年度是不是可直接做红字进项分录,不需做进项转出分录

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快账用户9954 追问 2023-01-04 09:23

付款时 借:预付账款-待摊费用35000 借:应交税金-进项1750 贷:银行存款36750 后3个月平均摊 借管理费用 贷预付账款

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快账用户9954 追问 2023-01-04 09:26

现是不是可直接做 借:管理费用 房租-35000 借:应交税金 进项-1650 贷:其他应付款 -37650

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:52

您好,是的,红字进项税

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齐红老师 解答 2023-01-04 09:52

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户9954 追问 2023-01-04 15:13

是做借方红字进项还是贷方进项转出呀?

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齐红老师 解答 2023-01-04 16:48

您好,是借方红字,因为收到红字发票

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