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9月份供应商要求退一张几个月前的票,但已经抵扣了,我司于9月给对方开了红字信息表,后来对方10月份才开出负数发票过来,现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票,金额为这张发票,但是这张发票的开票日期却是10月的,请问我需要在9月做账吗?做好像没附件说不过去,不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上

2021-10-21 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-21 19:00

同学,你好 用红字信息表作为附件

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快账用户1139 追问 2021-10-21 19:12

等到10月份正式做这张红字发票的时候要怎么做?9月已经凭着红字信息表做了呢,还在做一遍?

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齐红老师 解答 2021-10-21 20:15

同学,你好 可以直接把发票夹进去

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快账用户1139 追问 2021-10-21 20:17

10月的发票放在9月的凭证里,这不是不符合时间的顺序吗

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齐红老师 解答 2021-10-21 20:32

同学,你好 因为这件事情发生在9月份,只是对方开晚了

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同学,你好 用红字信息表作为附件
2021-10-21
同学,您好,需要做进项转出的。
2021-11-09
你好不需要勾选这个,但是你需要进项转出在八月份开的申报,八月份的增值税就得进项转出。
2021-10-11
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
你好,这张发票是否抵扣过了吗
2023-11-14
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