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老师,我想问问,我当时买东西的时候先从公账付的款,付了款之后当时还没开发票,过了两个月才收到发票,我当时买的时候做的分录借:费用贷:银行存款 那下个月来发票的时候,我怎么做分录了?

2021-11-06 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-06 14:30

发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数

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快账用户9669 追问 2021-11-06 14:33

是专票的

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快账用户9669 追问 2021-11-06 14:33

就是进项是多少?费用就是负多少是吗

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齐红老师 解答 2021-11-06 14:42

是的,你的理解完全正确,可否给个五星好评?

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发票来了不是专票的话不用处理,直接贴到凭证后面就行,是专票的话发票还是贴回去,复印一下做个凭证 借:应交税费-增值税-进项税额 借:费用负数
2021-11-06
你好,需要把之前的分录红冲,然后根据发票做利息支出分录 
2021-11-08
你好;     权责发生制 当期做 :借费用贷银行存款 收到发票直接附凭证后面去; 不单独做分录了  
2022-02-15
你好 借,应收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
2020-08-05
这笔分录红冲再做一笔,这个分录。
2022-08-02
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