暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 利润分配-未分配利润(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
去年暂估的成本票,今年5月之前来的,那我冲销了去年的暂估,正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗?怎么处理
去年的成本票没收到,今年才收到,之前是做的暂估成本,现在收到的票直接冲减暂估成本,没问题吧?
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?
请教老师,去年暂估的成本,今年汇算清缴前收到了发票,如何做账务处理?是直接冲销去年的暂估,再做正常入账的分录吗?
去年的暂估成本,今年5月收到发票该怎么冲暂估,当时是借:施工成本 贷方:应付暂估款
行政单位上年预付的费用,应计入预付账款,但是直接计入了费用,第二年如何调账?分录怎么写?
老师你好,同一个跨区域事项报告可以开多张发票吗
老师,这道题怎么做呢,写出过程
老师请问一下领导代付材料款的分录怎么做?
请问无票支出平时怎么入帐,
你好老师 我问一下工商年报已经填报了保存成功了,但是在结果里面 显示未公示 ,这个怎么处理
老师,公司租个人的房子,房租3万,房租税率是多少呀?
老师,上年一次性扣除的固定资产187312.5了,今年没增加还要在季度申报里申报填写固定资产加速折旧吗
3月底发完2月份的工作,余额在借方12038是多计提了吗还是
您好老师:请问农业有限公司自产自销的蔬菜每个月开票金额超过10万需要交税吗?
跨年收到票的也是嘛?
是的,就是我写的这个分录