你好,没有问题是这样操作
我想问,上年暂估了50万成本发票,今年才收到暂估发票,分录怎么写,涉及以前年度损益吗,还是直接冲红,直接入成本?
去年暂估的成本票,今年5月之前来的,那我冲销了去年的暂估,正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗?怎么处理
去年的成本票没收到,今年才收到,之前是做的暂估成本,现在收到的票直接冲减暂估成本,没问题吧?
暂估成本在汇算清缴时仍然没有收到票,是否需要冲回之前的暂估成本
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?
但是收到的发票日期是2021年的,我不知道还能不能计入2020年,冲减去年的暂估成本
可以,你有白条是可以证明业务是去年发生可以,
白条?是手写单据吗?
是的,这个入库单,工业企业话,成本核算表