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我想问,上年暂估了50万成本发票,今年才收到暂估发票,分录怎么写,涉及以前年度损益吗,还是直接冲红,直接入成本?

2020-08-13 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-13 16:16

你好,暂估的分录先冲红,再按实际收到的发票入账。

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你好,暂估的分录先冲红,再按实际收到的发票入账。
2020-08-13
你好!原分录你怎么做的?写一下我来改,你们是什么行业?
2020-12-25
收到发票后可以不红冲以前暂估成本的分录,直接应付暂估与应付实际的分录相抵,可以
2023-07-04
直接把发票入账冲暂估成本就可以。可以先红冲,再重新入
2024-12-19
对的,是的,可以这么做的。
2023-02-02
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