不可以合并的,除非是同一个单位和个人往来
其他应收款和其他应付款可以一起用吗
印花税,我们是根据购销合同申报的,我可以用应收和应付,其他应收款和其他应付款,相加的和的数申报嘛
其他应收款和其他应付款可以合并,只设置一个科目吗
请问老师,财务报表合并,“其他应收款”老板和“其他应付款”老板需要抵消吗?
老师咨询下同一家单位设了二个科目,应付和其他应收款,我想把他们合并一起了可以吗,应付账款-23600000,其他应收款项13252000,合并的凭证如何处理
您好,老师,现在数电发票开红字信息确认单录入 提交成功后,还用开红字信息确认单处理吗?
老师,去年开票做的预收,没确认收入,入的合同负债,今年红冲后,重开发票,这会计分录如何做呢?可以做贷合同负债,销项税额负数,贷主营业务收入,销项税额正数吗?
老师:您好! 1、公司接受保洁服务所取得的服务费发票0税率,可以抵扣企业所得税吗? 2、公司取得的电费服务0税率发票,可以抵扣所得税吗?
为什么法人扫脸认证不成功?已经实名,为什么扫脸不了?
支付给个人的劳务报酬,与工资没有关系吧
老师 处置公允模式的投房 如果公允大于账面:售价➖账面价值 ➕其他综合收益 那如果公允小于账面呢?
2025.03.09顺丰公司开具普通发票预付卡销售和充值,不征税发票,金额730元,款项法人付现金报销。请问如何做账。谢谢
老板从A公司借款付B公司单位工程款,算借款还是B公司投资款?
老师0申报是不需要提交任何资料吗?0申报不是没有任何收入吗?那那些开销需要上传吗?比如那些工资啥的不需要上传吗?那买社保的需要入账吧 怎么弄得啊
129题,是属于逆流交易吗,是属于评估增值对吗
用其他应付款减去其他应收款把余额填写的其他应付款不行哈
可以重分类 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现。
好的谢谢家权老师我明白了感谢
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。