借:预付账款 贷:未分配利润

请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?
上一年做错业务,把费用做成其他应付款,直接支付的,今年怎么做调账分录,做预算会计吗行政单位
9.某行政单位发生如下业务,请进行会计处理(包括财务会计分录和预算会计分录)2018年12月31日,单位财政直接支付指标数与当年财政直接支付实际支出数之间的差额为200000元;分录:(1)_2019年年初,财政部门恢复了该行政单位的财政直接支付额度;2019年1月15日,该行政单位以财政直接支付方式购买一批办公用物资(属于上年预算指标数),支付给供应商100000元价款。分录:(2)
某行政单位2022年财政直接支付用款额度600000元,实际支付580000元,财政授权支付额度预算数200000,实际拨付到位190000,使用授权支付方式支付187000元,年底零余额账户被注销,应做如下会计分录:第一空填写财政直接支付相关分录第二空填写财政授权支付相关分录
某行政单位2022年财政直接支付用款额度600000元,实际支付580000元,财政授权支付额度预算数200000,实际拨付到位190000,使用授权支付方式支付187000元,年底零余额账户被注销,应做如下会计分录:第一空填写财政直接支付相关分录第二空填写财政授权支付相关分录
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
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