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请问:上年计提了费用(跨年支付),挂在其他应付款-预提费用。分录:借:管理费 贷:其他应付款-预提费用 本年支付这笔费用,但费用计提多了,上年损益已经结转,请问如何冲减多计提部分,分录怎么做?

2021-01-02 00:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-02 00:45

您好! 多计提部分直接冲销即可, 借:管理费用 负数 贷:其他应付款—预提费用 负数

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您好! 多计提部分直接冲销即可, 借:管理费用 负数 贷:其他应付款—预提费用 负数
2021-01-02
是多估了还是少估了费用呢
2022-05-22
同学你好 用第二种来做吧
2021-05-31
你好,咱要是计提没有错误,只是不用支付了,直接转到营业外收入就可以了。
2024-02-28
你好,需要把上年预提的分录红冲,然后根据发票做费用分录
2021-05-13
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