你好,如果是5月份才开出来的发票,就说发票日期是5月份,那么你就只能在5月份以后去认证。
老师,如果4月的进项票已经够抵扣了,还有一部分没用,是不是我可以接着5月在用,在抵扣4月的?
老师,一般人如果想交点税,7月只有一张进项票,是不是可以不进勾选认证系统进行认证抵扣,下个月或者以后想抵扣的时候再进入系统,找到7月份这张票再勾选抵扣,然后几月勾选就抵扣在那个月份了是吧?
老师你好,请问下4月30日开了一张进项票,在5月1日勾选,那4月份申报增值税能否抵扣这张票呢,还是只能申报5月份增值税时抵扣
老师,4月的进项税额在5月系统抵扣勾选时,看到有的进项票可以抵扣但是还没拿到票,如果拿到发票是5月开具的,这个进项税额是还可以选择抵扣4月的吗,还是只能在5月及以后月份抵扣,4月不能抵?
这个月有员工出差的车票可以计算抵扣,但是进项勾多了,如果车票再用来计算抵扣的话,就出现留抵了,所以想问问看车票可以下月入账计算抵扣吗?还有就是如果本月入账,计算抵扣的税额可以记到待抵扣进项税额吗?还是只能直接记到进项税额
星期六中午,阳光明媚,爸爸带着我去了乡下的奶奶家,我们走在弯弯的田埂上,听到了小鸟在树上叽叽喳喳的唱着歌,看到河边长满了青青的绿草,田间盛开着金灿灿的油菜花,啊,春天颜色真是五彩缤纷的。我心里装着开心回家了,踏青的感觉真好!老师,帮忙改下
老师,我们公司是劳务公司,我们公司也销售材料,现在有一个项目,给甲方开了80万的劳务费,20万的材料销售发票,现在库存商品里有20万的库存都是供给甲方的材料,这个怎么入成本
老师你好,小规模纳税人季度不超30万免征增值税,做账要进未交增值税,账上一直显示未交增值税,怎么才能做平了?
老师您好 公司是小规模 公司的做账软件 直接连接电子税务局 这样好吗? (这样可以直接取票) 账套里有很多公司 包括内账 这种情况
前面有几个年度期末忘记结转本年利润了,本年度累计利润亏损4000,但是本年利润期末贷方余额是30万这个怎么弄
老师,高新技术企业账务有哪些特殊性?
联营长期股权投资发生的评估费、审计费、法律服务费等是计入长期股权投资成本还是管理费用?
不是说乙公司承担吗,为什么乙丙共同承担
老师,收到对方开具的一正一负发票,要做账吗?
工业企业购进材料时13%增值税专票,现废旧材料如果不开票处理视同销售吗、税率还是13%吗,处理材料也要材料出库吧?这种材料处理对方开什么发票吗
好的。老师如果公司固定资产里没有汽车,签有私车公用协议,但是没有拿到有关租赁汽车的发票,这样加油票,过路过桥票还可以作为费用票入账报销吗。
你好,可以的,这个是可以税前扣除。
老师,那是租车费不可以吧,租车费没有发票
你好!没有发票不可以了。要有租车发票
那就是,没有租车发票,租车费不可以税前抵,加油票可以税前抵,是这样吗。还是都不可以抵,都需要调出来
你好,正常情况下,税务局是要你有租车发票,才让你把其他相应的都扣除。
好的,明白了,老师电子税务局的财务制度备案,需要上传文件吗,还是只是填写企业会计准则和一些固定资产折旧方法。
你好,一般是有一个表格,把那个表格填上,然后上传。