同学你好 要做的哦 账上要体现
老师,我们单位2021年1张专票开错了, 今年1月份开具了红字发票和新的正数发票 对方不小心撕毁 我方收到后本月开具的一正一负直接作废, 重做将11月份开具的错误发票开红字 再开正数发票 我这样操作合适吗
老师您好请问给对方开具一正一副专票抵扣联都要给到对方,然后我用正负发票和红字信息表入账就可以吗
老师,5月份收到的一张普票型号开错了,现在对方开了负数发票,又开了正确的正数发票(金额未变),要怎么做账务处理
老师,全电发票开错了一张,想作废但是只能红冲,那么正数票和负数票需要给对方吗?还是对方可以自动在税务账户中查到这一正一负的发票?这一正一负的作废票不需要做账吧?
我是销售方,12月份开具的发票已经给买方了,现在是一月份,跨月了,需要红冲掉重开 需要做哪些操作? 第一:12月份就当没发生过需要红冲的事情,正常做账对吗? 第二:现在是一月份,需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票),然后开具负数发票,再开具一个正数发票给客户,把收回的二联三联客户的发票放在一起,做个负数的分录,开具的正数发票正常做分录
购车印花税是不是按购车不含税金额合并到购销合同金额里一起申报的?
老板以前转给公司的借款能不能转为实收资本
老师你好,3月的资产负债表和业余活动表是不是相当于季报的资产负债表和业余活动表。
老师银行回单是付款方是企业,收款方是老板自己,是谁欠谁的钱
您好,计入员工福利费的费用进项都不能抵扣吗?
老师,营收是指不含税的营业收入吗
补交的24年房产税和土地使用税 24年没有计提 25年怎么做,还有滞纳金
小规模纳税人,可以先确认收入,等到发票来了再做成本吗?不想暂估成本
请问收到医疗保障中心生育津贴,我们做会计分录是,借:银行存款 贷: 其他应付款一生育津贴 吗,转还给职工 借:其他应付款一生育津贴 贷:银行存款吗
就是客户打款进来我们的对公账户,我们必须要给对方开发票吗 客户没有要求开 但是打款进来我们对公账户了
假设是购买红酒 收到正数发票的时候 借:管理费用 700 贷:应付账款700 收到负数发票的时候 借:应付账款700 贷:管理费用700 这样?
对的,是这样作分录的