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老师好!汇算清缴申报时,以前暂估无票的调增230000,都填到扣除类-其他,就会有黄色预警,这预警申报后税务局能不能看到?我想,调到“与收入无关的支出”里50000多,这样就没预警了,可以吗,哪种做法好一些?

老师好!汇算清缴申报时,以前暂估无票的调增230000,都填到扣除类-其他,就会有黄色预警,这预警申报后税务局能不能看到?我想,调到“与收入无关的支出”里50000多,这样就没预警了,可以吗,哪种做法好一些?
老师好!汇算清缴申报时,以前暂估无票的调增230000,都填到扣除类-其他,就会有黄色预警,这预警申报后税务局能不能看到?我想,调到“与收入无关的支出”里50000多,这样就没预警了,可以吗,哪种做法好一些?
2023-05-11 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 11:22

上午好啊,调到“与收入无关的支出”这个好一些,我们申报期间费用 管理费用-其他这里金额大也会有提示,理解为其他就是分不清,他系统设置了金额大就提示

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快账用户2865 追问 2023-05-11 11:39

好的 还有如果更正了申报表,税务局还能看到没改之前的申报表吗?

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齐红老师 解答 2023-05-11 11:41

您好,看不到了,他只能看到更新后的报表

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快账用户2865 追问 2023-05-11 11:46

0K,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-11 11:47

亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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上午好啊,调到“与收入无关的支出”这个好一些,我们申报期间费用 管理费用-其他这里金额大也会有提示,理解为其他就是分不清,他系统设置了金额大就提示
2023-05-11
你好,应该去调整20年汇算清缴,你重新填写申报表后去大厅申报
2020-12-25
纳税调增是税务处理上的要求,用于计算应纳税所得额,而会计分录则是反映企业实际经济业务的。 在您的情况下,已经根据拿到的20万发票进行了相应的冲回和入账操作,这是正确的会计处理方法。至于汇缴时纳税调增的30万,这是因为在税务处理上,无票的成本费用不能在税前扣除。 关于您提到的分录“借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本”,这个分录是不需要的。原因如下: 纳税调增是税务处理上的要求,不需要在会计账簿中做分录。会计账簿反映的是企业的实际经济业务,而税务调整是对这些业务按照税法规定进行的调整。 如果做了这个分录,会导致会计账簿上的成本和利润与实际情况不符,影响财务报表的准确性。 因此,您不需要做这笔分录。只需要在税务报表中按照税法规定进行纳税调增即可。
2024-03-24
你好,调增不需要做账务处理。借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润50万。借,利润分配,未分配利润20万。贷,银行放款或者是应付账款20万。
2024-03-22
你好;   这个营业外支出 (你们是 确定了 这应收账款全额都收不回来了吗   )
2023-07-11
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