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上年暂估了成本50万,期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账,怎么申报汇算清缴? 您好,冲回20万,再按发票入账就,科目是一样的,只是金额冲回是负,发票的是正 汇缴时纳税调增30,因为无票的成本费用不能在税前扣除,A105000g有 27栏,与取得收入无关的支出,账载30,税务0 请问老师,这个调增的30万要不要做 借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本,这笔分录

2024-03-22 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-22 08:56

你好,调增不需要做账务处理。借,应付账款。贷,利润分配,未分配利润50万。借,利润分配,未分配利润20万。贷,银行放款或者是应付账款20万。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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