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请问,12月还有暂估,现在要补开发票才能汇缴,比如暂估金额10万,我就用1-3月的进项冲掉暂估数量,单价就是要补开的10万/1-3月进项暂估数量,这样处理对吧?

2025-04-02 09:20
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2025-04-02 09:22

所谓冲暂估,应该是上年12月已经到货,只是发票今年才补开的,计算方式就是你说的那样子。 不是今年到货,今年开票

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所谓冲暂估,应该是上年12月已经到货,只是发票今年才补开的,计算方式就是你说的那样子。 不是今年到货,今年开票
2025-04-02
是的,没有取得发票的暂估成本或者费用,需要做纳税调增
2025-03-27
对的是的,是这么做的。汇算清缴之前,只要收到发票就行,也不单纯看入库。你结转了成本的,这些需要有发票,没有结转成本的可以先没有。
2025-03-27
同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
您好 ,她之前冲错了,她是谁
2021-09-14
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