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甲、丙企业均是增值税一般税人,2022年5月发生以下事项:(1)乙企业从甲企业采购总价30000元货物,从甲企业取得增值税专业发票上注明价款50000元,税款6500元;(2)甲企业和丙企业之间没有业务,甲企业向丙企业开具一份增值税专用发票,注明销售货物一批,价款5000元,税款650元;问题:(1)甲企业向乙企业和丙企业开具增值税专用发票分别属于说明行为?(2)企业开具上述专票应如何纳税?(3)甲企业上述开票行为将会受到怎样的处罚?(4)若乙企业和丙企业收到上述专票已经申报抵扣,应如何处理?会受到怎样的处罚?

2023-04-19 10:56
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2023-04-19 10:58

你好 1. 虚开发票行为的 ;2.   虚开发票 开出去的发票缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税;查到会罚款 影响纳税信用等级这些的 ; 

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你好 1. 虚开发票行为的 ;2.   虚开发票 开出去的发票缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税;查到会罚款 影响纳税信用等级这些的 ; 
2023-04-19
你好,学员,题目有点乱
2022-09-19
1,向b属于正常业务,c属于虚开发票 2,增值税金额6500 3,虚开,可以进行罚款 4,b不需要额外处理,正常认证抵扣 c属于不可以抵扣,需要进转出处理
2022-10-03
同学, 你好,这个是虚开增值税的行为。
2023-05-08
你好,甲企业当期应缴纳增值税=销项税额—进项税额=(40000—8000)*13%—3000
2021-01-12
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