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3.A.B.C企业均为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下事项:(1)B企业从A企业采购30000元的货物一批,从A企业取得增值税专用发票上注明货物价款50000元,税额6500元。(2)A与C未发生经济业务,A企业向C企业开具一份增值税专用发票,注明货物价款5000元,税额650元。请依次简要回答下列问题:(1)A企业向B、C企业开具增值税专用发票分别属于什么行为?(2)假设A企业未就其虚开金额申报并缴纳增值税,A企业具上述增值税专用发票应如何计算增值税?(3)A企业开具上述增值税专用发票的行为将会受到怎样的行政处罚?(4)若B、C企业受到上述增值税专用发票己申报抵扣,增值税应如何处理,将会受到怎样的行政处罚?

2022-09-19 16:13
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职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-19 16:14

你好,学员,题目有点乱

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你好,学员,题目有点乱
2022-09-19
1,向b属于正常业务,c属于虚开发票 2,增值税金额6500 3,虚开,可以进行罚款 4,b不需要额外处理,正常认证抵扣 c属于不可以抵扣,需要进转出处理
2022-10-03
同学, 你好,这个是虚开增值税的行为。
2023-05-08
你好 1. 虚开发票行为的 ;2.   虚开发票 开出去的发票缴纳增值税和附加税以及印花税和企业所得税;查到会罚款 影响纳税信用等级这些的 ; 
2023-04-19
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