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甲公司是一家商业企业,丙公司是一家生产企业,丙公司是甲公司的常年货物供应商、甲公司和 业务进丙公司均为增值税一般纳税人。本年10月 甲公司共向丙公司购货226000,取得丙公司开具的增值税专用发票,发票上注明价款200000元增值税税领26000元, 货款未付,甲公司本年10月对取得的增以账面值税专用发票进行了认证。本年11月,甲公司已经全部以购进价格对外销售该批货物,当月甲公司按货对方直物合增值税销售额的10%与丙公司结算返利,丙公司开具红字值税专用发票,甲公司收到22 600元的账并于现金返利。要求: (1)对甲公司上述业务进行账务处理。(2)对丙公司上述业务进行账务处理

2022-09-25 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-25 14:16

1借原材料200000 应交税费应交增值税进项税额26000 贷银行存款226000

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齐红老师 解答 2022-09-25 14:16

借主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 贷银行存款22600

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快账用户2536 追问 2022-09-25 14:32

十一月的时候甲公司将货物以购进价格卖出没做分录

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快账用户2536 追问 2022-09-25 14:33

返利怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-09-25 14:40

借主营业务成本200000 贷库存商品200000

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齐红老师 | 官方答疑老师

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