以前年度有部分工资表漏入账和报税了,是更正申报以前年度工资表
老师,以前年度有部分工资表漏入账和报税了,是以前年度工资表更正申报还是3月份补报更合适?
以前年度有部分工资表漏入账和报税了,是更正申报以前年度工资表还是3月份补报?哪种方法才是对的
以前年度有部分工资表漏入账和报税了,是更正申报以前年度工资表还是3月份补报?哪种方法才是对的
请问老师,去年工资一部分今年计提的,做的以前年度损益调整,那我汇算清缴时这部分是一起做到工资调整明细表里吗?还有这样我第四季度报表和企业所得税是不是要重新更正申报了
现在发现2020年部分薪资遗漏计提,去进行更正补申报2020年的个税,账上可以直接在当期通过以前年度损益调整更正吗,还是要回到2020年的账上去调整
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
一般纳税人,利润亏损,不结转成本抵扣可以吗
销售折让发票开具了怎么作废
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
请问航天多开了一张800元的发票给我,我抵扣了,现在开了红字发票给他们,我们要做进项税转出,怎么做凭证啊?
老师我们10月产生的社保滞纳金员工已经离职没有把滞纳金给他扣除可其他员工平摊吗
您好,事业单位账务,去年基本户垫付的钱没有记其他应收款,直接走了费用;今年钱回来了没办法冲其他应收,又做费用了,怎么调整账务
你好10月补缴了六个月的社保我忘记给员工扣除了我再12月的工资表上扣除出来可以吗
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那更正申报了怎么账务处理?
也是在相应的月份补做入账
以前年度的,都已经汇算清缴了
那就补到这个月的账里面
那怎么账务处理?
就把损益类科目替换成以前年度损益调整,别的和你正常做分录一样的
计提工资,然后发放,然后冲减未分配利润?
您好,同学,是这样子的