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我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800

2025-01-07 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 11:59

你好,具体问题是什么呢?

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你好 这个不就是凭证
2020-08-05
你好!是的。就是这样做就好
2023-08-18
看业务福利费、招待费的抵扣不了增值税
2023-04-25
你好,发票附在第一张
2021-04-04
您好 原来分录这么做的, 借:管理费用 应交税费应交增值税进项税    贷:银行存款  现在需要做进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 不需要再通过 应交税费-应交增值税-进项税额 这个科目。
2020-10-15
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