您好,最后做进项税额抓出就行
老师你好,我们家是一般纳税人,这个月做了14万元未票收入,报增值税时未开具发票收入那边填14万元,这14万元交增值税,如果明年这14万元发票开出来了,那我们家未开具发票收入那边可以填—14万元嘛,就是把12月份的未开具发票14万元冲掉
老师好,我今年1月份开的发票开错了,现在要全红冲,再开出来,一月份分录写的是借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,现在是,3月份我要红冲发票,这个分录怎么写,开具的正确发票如何写分录
老师,我们公司属于征收率为3%的小规模纳税人,今年因为开3%的票免税了,但是老板还是要求确认收入的时候还是要计提应交增值税,请问一下这种我月末结转的时候分录怎么做呢?
老师,你好,我公司是小规模纳税人,今年1-3月就开了一张发票5万元,凭证开具发票确定收入的分录如何填写,做第三个月的账的时候,是不是要把增值税转出呢?
请问老师,我们小规模,第三季度账目已经确认32万收入。一张发票还没有开,这月底慢慢开,怎么做才能免增值税。开30万内的发票出去呢,申报的时候,报表跟增值税申报对比不一样,要不然就是账上我冲减一部分,下个月再做回来
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
税额挂那个科目,应交税费-应交增值税-销项税?
您好是属于应交税费 应交增值税
转出的时候就是凭证双方科目对调就可以了
嗯对是这个意思的