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请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800  的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!  

请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦!
 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 
2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。

3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800  的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!


  
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦!
 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 
2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。

3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800  的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!


  
2025-04-29 19:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 20:00

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-04-29 20:03

 您好,1.增值税和合同负债通常是分开核算的。但在预收款的情况下,如果预收的款项中包含了增值税,那么这部分增值税会与合同负债一起处理 借:银行存款 448800   贷:合同负债 440000       应交税费-预交增值税 8800 2.按履约进度确认收入 30% 收入确认 600000 * 30% = 180000 借:合同负债 196200  贷:主营业务收入 180000      应交税费-应交增值税 销项税额  16200   结转成本 120000 :借:主营业务成本 120000  贷:合同履约成本 120000   3.预缴增值税转入未交增值税 抵减当期应交增值税 : 借:应交税费-未交增值税 8800  贷:应交税费-预交增值税 8800

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快账用户1254 追问 2025-04-29 20:13

预缴增值税不是已经预缴了吗?应该在借方吧,为什么老师一开始  是贷应交税费,—预缴增值税8800?

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齐红老师 解答 2025-04-29 20:15

您好,这个分录就是预交增值税,因为您看贷方是没有收入科目,本来交增值税 的时间还没有到的,

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快账用户1254 追问 2025-04-29 20:15

都已经预缴出去了8800应该不能再计算进银行存款了吧?

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快账用户1254 追问 2025-04-29 20:16

预缴增值税的贷方 应该是欠缴的增值税吧?

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齐红老师 解答 2025-04-29 20:19

您好,是的,我也没有写  贷:银行存款的分录嘛,上面的分录您把它理解为先确认增值税是多少

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月末结转应该是这样的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-14
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