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老师好,我今年1月份开的发票开错了,现在要全红冲,再开出来,一月份分录写的是借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,现在是,3月份我要红冲发票,这个分录怎么写,开具的正确发票如何写分录

2022-03-04 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 14:08

你好,冲红的分录跟1月份一样,金额变成负数

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快账用户1422 追问 2022-03-04 14:18

银行账款也写成负的吗,可是银行账款已经收到了啊

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快账用户1422 追问 2022-03-04 14:21

红冲分录,借:银行存款-113.贷主营业务收入-100,应交税费-应交增值税-13 这样写吗?然后在开出来正数发票,重新填写正数分录?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:23

嗯,是接着重新开,可以冲减银行存款。如果不是接着开,银行存款已经收到,这里得用应付账款或者应收账款代替

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快账用户1422 追问 2022-03-04 14:36

老师,因为只是把分类酒写成了酒精,其他都没错,红冲后,需要重新开具,不退款,不用冲成本了吧,那税额都不用调整了吧

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:30

嗯,税金不用调整,开错品名不影响结转品种的成本那?如果不影响就不需要处理成本

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你好,冲红的分录跟1月份一样,金额变成负数
2022-03-04
你好 红冲发票借:银行存款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数
2023-01-16
同学你好,3月份收到的发票是否已经认证?如果认证了 借:库存商品(负数)(原错误发票) 应交税费—进项税额(负数)(原错误发票) 借:库存商品(正数)(开来的正确发票) 应交税费—进项税额(正数)(开来的正确发票) 如果3月票未认证 把负数的进项做成待认证进项税额即可。
2020-08-16
借:应收账款  负数 贷:主营业务收入 负数
2023-07-15
同学,你好,分录如下, 贷:主营业务收入,应交税费-销项税, 贷应收账款 交税的分录 就不要动了,等着退税的时候 ,交税分录红冲了,借银行存款,借应交税费 负数 借税金及附加 负数,贷应交税费 负数
2022-03-03
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