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老师好,5月开的普票,后来客户要专票,现在12月份冲动本张发票,请问老师如何写分录呢?当初开发票时,写的分录是借:应收账款 12350 贷:主营业务收入 12227.72 应交税费~销项税 122.28

老师好,5月开的普票,后来客户要专票,现在12月份冲动本张发票,请问老师如何写分录呢?当初开发票时,写的分录是借:应收账款  12350 贷:主营业务收入  12227.72    应交税费~销项税  122.28
2020-12-16 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-16 17:04

你好,一样的分录你把金额变成负数

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快账用户1713 追问 2020-12-16 17:16

借:应收账款-12350 贷:主营业务收入- 12227.72 应交税费~销项税 -122.28摘要写冲红5月某张凭证对吗?老师

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齐红老师 解答 2020-12-16 17:19

嗯嗯是的,冲销就是把原来的凭证做负数

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你好,一样的分录你把金额变成负数
2020-12-16
你好,冲红的分录跟1月份一样,金额变成负数
2022-03-04
如果不能修改汇算清交的话,直接上面的分录不变,金额是负数来做。
2021-05-08
您好 请问款项退给对方了吗
2022-01-06
原分录红冲就是了哈
2024-04-12
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