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老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的

老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的
2023-04-07 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-07 12:30

借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款 借其他收益负数

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:04

第三行还是借:减免的吗?原来写的时候就是借方。什么时候借方,啥时候又是负数呢?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:07

借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:07

修改一下刚才的那个不对,这一个。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:12

为什么现在的第一行第二行是原来的借贷方调整,3.4刚又是负数?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:13

你好,我刚才那个分录写反了。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:16

啥意思?应该正确的怎么写

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:17

借应交税费、应交增值税减免税款 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:20

为什么1.2行,是借贷方,不用负数呢?调账的时候怎么区别用借贷方,还是用负数呢?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:20

好,因为它不是损益类的科目,负债类的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是损益类的科目,之前发射额是在贷方的,现在还是在贷方,如果是在借方做个贷方负数。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:29

损益的,如果在借方,做个贷方负数?不应该是借方负数吗?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:29

其他收益,它是一个贷方发生额,它和主营业务收入、其他业务收入是一样的, 如果是主营业务成本和期间费用是一样的,它是在借方。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:40

损益类的调整,发生额在借方的时候,为啥用贷方负数?而不是借方负数呢?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:41

你好,谁告诉你损益类的发生额在借方?

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:41

他有贷放发生额的。

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:42

其他收益就是贷方发生额。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 13:54

你上面说的借方啊。我不是很明白

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:55

你好,你的发生额在代发这个其他收益就是贷方发生额 然后我把它放到代方负数,没有问题吧,红冲。

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齐红老师 解答 2023-04-07 13:56

其他收益是一个贷方发生额,我把它红冲的时候放到贷方负数没有问题吧。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 14:11

那你说的借方,冲的时候贷方负数是什么意思

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齐红老师 解答 2023-04-07 14:12

我的意思是,如果他发生额在借方了 用贷方负数表示借 贷方,负数表示不就是借方吗,红冲。

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快账用户3794 追问 2023-04-07 14:20

那我这么写就是对的是吧

那我这么写就是对的是吧
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齐红老师 解答 2023-04-07 14:22

你好 是的,是正确的。

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