借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款 借其他收益负数
您好1,我想问一下,这笔审计给的调整分录我应该怎么写
老师,我们是事业单位,我想问下有一笔以前年度本应冲往来的款在以前年度支了费用,现在要调整回,是用以前年度损益调整这个科目来调整吗?具体分录如何做?
老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的
老师,我想冲下红框的数据,这个月计提的包含了,我想冲减上月的,应该怎么写分录?老师,你帮我带数写下分录
老师,我们是分公司,上年我做错了一笔分录,增值税应该是销项税,我写成进项税了,然后,我今年想调整一下,这个怎么写分录
老师 你好,今天收到沙坪坝区精微电子经营部(个体工商户)开发票是7000元,但是对方说是个体户,不能银行开离开公账,我付款只能付给个体户老板,胡晓波 这种可以吗!
老师,就是汉堡加盟,比如选址老师费用、都导费用,公司出就扣供应链业绩,客户出就不管收加盟费,卖首批物料的公司,这属于小规模服务业吗?
(找张雪峰老师的)建筑公司,税务出如图风险了,第一原因:1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来,就先申报亏损,后面按24年开票收入按比例结转成本计利润,缴纳所得税的;第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万,我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明,但如果按实际情况写的话,税务好像不接受,你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊
那老师,包工头个体还是一般计税比较好,是吧,税率低,差额5不划算,那包工头个体可以开专票吧
老师,这张红字的发票购买方是 深圳创维。实际应该是 陕西创维。那我凭证上借:应收账款-**公司。应该写正确的 陕西创维 吧
如果想知道企业销售了10吨产品,那要知道每吨交税金额,是不是就是交税总金额处于总数量
公司基本没收入,又一定要给几个投资人发工资。如果找别人的私户转账进来,是做收入比较好,还是做借款?都不是长久之计吧?
老师好,根据经营范围匹配专利,做评估验资,出具评估验资报告,购买专利到股东名下,再进行专利二转,转到公司名下,在当地的工商局备案,在国家企业信用信息公示网上完成公示。老师这样实缴的注册资本,税务上认吗?
老师。新公司法下,我企业法人投入的资金,(实收资本)可以用来还欠大人的钱吗?(其他应付款)
老师 ,25年发生了股权变更,24年工商年报数据股权变更那里是不是还是之前数据不变?
第三行还是借:减免的吗?原来写的时候就是借方。什么时候借方,啥时候又是负数呢?
借应交税费、应交增值税减免税款 dai应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
修改一下刚才的那个不对,这一个。
为什么现在的第一行第二行是原来的借贷方调整,3.4刚又是负数?
你好,我刚才那个分录写反了。
啥意思?应该正确的怎么写
借应交税费、应交增值税减免税款 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税减免税款负数 贷其他收益负数
为什么1.2行,是借贷方,不用负数呢?调账的时候怎么区别用借贷方,还是用负数呢?
好,因为它不是损益类的科目,负债类的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是损益类的科目,之前发射额是在贷方的,现在还是在贷方,如果是在借方做个贷方负数。
损益的,如果在借方,做个贷方负数?不应该是借方负数吗?
其他收益,它是一个贷方发生额,它和主营业务收入、其他业务收入是一样的, 如果是主营业务成本和期间费用是一样的,它是在借方。
损益类的调整,发生额在借方的时候,为啥用贷方负数?而不是借方负数呢?
你好,谁告诉你损益类的发生额在借方?
他有贷放发生额的。
其他收益就是贷方发生额。
你上面说的借方啊。我不是很明白
你好,你的发生额在代发这个其他收益就是贷方发生额 然后我把它放到代方负数,没有问题吧,红冲。
其他收益是一个贷方发生额,我把它红冲的时候放到贷方负数没有问题吧。
那你说的借方,冲的时候贷方负数是什么意思
我的意思是,如果他发生额在借方了 用贷方负数表示借 贷方,负数表示不就是借方吗,红冲。
那我这么写就是对的是吧
你好 是的,是正确的。