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老师,我们小规模纳税人,本季度累计不含税收入703879.6元,那么按照现在1%的优惠政策,我该怎么申报增值税

2023-04-06 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-06 15:39

同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%

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快账用户4299 追问 2023-04-06 15:42

老师,我想问一下如果本期我们季度不含税收入为703879.6元,那么按照这个政策我本期应该缴纳多少增值税,能不能帮我写个计算过程,我感觉我已经懵了

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齐红老师 解答 2023-04-06 15:45

同学您好,不含税收入为703879.6元 ,计算公式=703879.6*1%

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快账用户4299 追问 2023-04-06 15:53

老师,我开票的时候按照1%税率开票,记账的时候按照1%入账的增值税第一季度账面上的贷方余款为20000多,但是按照申报表计算出来的需要缴纳7000多,我是记账错误了?记账和申报数据对不住呀,真是不知道哪里出错了

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快账用户4299 追问 2023-04-06 15:56

老师按照1%算的应纳税和账上计提的增值税不一致,我该怎处理?我找不出来哪里出了错误

老师按照1%算的应纳税和账上计提的增值税不一致,我该怎处理?我找不出来哪里出了错误
老师按照1%算的应纳税和账上计提的增值税不一致,我该怎处理?我找不出来哪里出了错误
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快账用户4299 追问 2023-04-06 15:57

增值税是按照1%入账的呀,我核对了发票,是1%的票面金额累计这么多,但是为什么在申报计算的时候金额缺不一致呢。

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齐红老师 解答 2023-04-06 15:59

同学您好,核对一下有没有漏

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快账用户4299 追问 2023-04-06 16:02

老师,没有漏,我现在的情况是应交增值税账面贷方有21528.83需要缴纳,主营业务收入本年累计不含税收入703879.6,但是申报表的时候需要缴纳7038.8元,那么我账面上的应纳增值税为什么比申报表应纳多这么多数字?我是应该按照哪个弄?

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:07

同学您好, 计算公式=703879.6*1%,看你的账是如何记的,看一下明细

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快账用户4299 追问 2023-04-06 16:08

老师,这个是不含税的销售额,含税的销售额我加总了一下是725408.43

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:11

同学您好,同学您好,计算公式=703879.6*1.01=710918.396

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快账用户4299 追问 2023-04-06 16:34

老师,我找到问题了,去年末有一个免税收入今年冲减了,以至于收入和增值税不一致呀。我做了个表格,老师能不能帮忙看一下我这个情况该怎样处理?

老师,我找到问题了,去年末有一个免税收入今年冲减了,以至于收入和增值税不一致呀。我做了个表格,老师能不能帮忙看一下我这个情况该怎样处理?
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齐红老师 解答 2023-04-06 16:37

同学您好,增值税额也要红冲的

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快账用户4299 追问 2023-04-06 16:38

老师,当时开票的时候票面是按照免税开的,今年一月份红冲的时候也是按照免税的红冲的呀。结果现在弄的账面乱乱的对不住呀

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:45

用税/不含税收入,看哪些不是1%就找出来了

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快账用户4299 追问 2023-04-06 16:48

找出来也不行,有一个冲减的免税导致后面都对不住了

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齐红老师 解答 2023-04-06 16:54

同学您好,冲的不影响税,其他对上就行,报税报准了就可以

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快账用户4299 追问 2023-04-06 16:58

老师,我这个不知道怎么对上,因为冲减的免税收入使得今年的不含税收入为703879.6了,按照不含税收入实际应纳7000多的税,但是因为那个免税收入没有税,但是它又减少了收入,导致税多了好多和实际不一致。按照账务需要两万多的税,实际上不含税收入计算下来又没有这么多

老师,我这个不知道怎么对上,因为冲减的免税收入使得今年的不含税收入为703879.6了,按照不含税收入实际应纳7000多的税,但是因为那个免税收入没有税,但是它又减少了收入,导致税多了好多和实际不一致。按照账务需要两万多的税,实际上不含税收入计算下来又没有这么多
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齐红老师 解答 2023-04-06 17:08

这个应没有错了,实开收入基本是正确的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796

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快账用户4299 追问 2023-04-06 17:11

对呀老师,现在的关键是申报的时候去年冲减的收入导致不含税收入和应纳的税额不符呀,那申报表我该怎么填写? 如果按照不含税收入703879.6申报的话实际应纳税额就是7000多,但是我账面上计提的增值税是20000多,这个怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-04-06 17:32

你账上的申报就行了,1449000是默认减免了1%,实际上这个不能减免调出来

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同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%
2023-04-06
你好; 你开了11万 合计你 1季度开了多少合计金额; 才好判断的  
2023-04-04
你好    是的; 印花税是据实缴纳的    这个 是缴纳的时候可以享受减半征收的。    
2020-11-23
同学你好 1.是的 2.这个是小规模的优惠和第一个不冲突
2020-10-12
你好在第十栏填写不含税的销售额就可以的,免税税额按照3%来的。
2022-04-09
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