你好 是的; 印花税是据实缴纳的 这个 是缴纳的时候可以享受减半征收的。
老师好,我公司是独立核算的分公司为小规模纳税人。 税收政策1、所得税不允许享受小微政策优惠,2、小规模纳税人季度报增值税时收入不超过起征点30万可免交增值税。我在申报增值税时,这2个政策起冲突了。报表保存不了。本季度普票收入为19万多。怎么办?
老师,我们是小规模纳税人。季申报。我们上个季度开票九万多。享受季度30万内增值税优惠政策,那么增值税就不用交税了。印花税呢?
老师,您好!小规模纳税人增值税优惠政策,季度销售额30万的限额,如果一季度一共开了30万,专票10万,普票20万,是不是那20万是可以享受增值税优惠政策的? 如果二季度一共开了40万,专票10万,普票30万,那普票的30万还能享受政策吗?
小规模纳税人开3%税率的普票,需要交税吗?还享受季度30万内免征增值税这项优惠政策吗?
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?
但是我十月份申报的时候忘记申报印花税了。我可以这个月申报吗
你好 如果忘记了 可以补报
是不是只要在今年纳税年度内申报就行了
会不会有滞纳金产生
你好 你要选择所属期 。 比如你10月的 所属期是10月 你 系统选择不了这个所属期是报不了。 要去大厅补报 会有滞纳金的。按日收取万分之五。
我是九月开的票,所属期就选九月的了
你好 那你们系统能选所属期补报不。 不能的话需要去税局补报下
可以选择,那我纳税计税金额是含税还是不含税。我们是小规模纳税人,开的普票
你好 按你们购销合同约定金额。 如果是含税就写含税金额来报。 如果没有合同 按不含税来处理申报